監事會為加強對財務的監督,1月10日下午,公司黨委委員、紀委書記、監事會主席吳文輝主持召開監事會財務檢查部署會,公司職工監事、監察審計部、財務部相關負責人、會計師事務所相關人員參加了會議。
會上,財務部負責人對財務工作的基本情況和2021年度公司指標進行了分析和總結;會計師事務所項目負責人根據公司歷年審計情況,從工程結轉、往來賬款、固定資產等方面提出了建議意見;職工監事對事務所審計人員提出要實事求是、客觀獨立反映出公司財務狀況及存在問題。
吳文輝指出,檢查公司財務是公司監事會的一項重要法定職責,對接下來的檢查工作吳文輝提出了三點要求:一是事務所審計人員要嚴守相關工作紀律,堅持以實事求是的工作態度、獨立客觀的工作原則發現問題,確保財務數據的真實性;二是財務人員要充分認識財務監督檢查的必要性和重要意義,高度重視檢查工作,認真對待,在行動上高效配合事務所審計工作,加強溝通協調,合理安排,及時、準確、完整地提供相關資料;三是要認真對待檢查中發現的問題,深入分析研究,做好整改工作,充分運用審計成果,善于舉一反三,促進企業依法合規經營,實現穩健發展。(通訊員:楊穎)